| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.173,96 | S | 10005 | RE2505-003 | 01.06. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 2 | 920,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 2.141,58 | H | 70002 | R-19184 | 09.06. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.124,60 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 6.299,31 | H | 70003 | R-22722 | 13.06. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 6 | 5.678,39 | S | 10004 | RE2504-001 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 7 | 3.242,96 | S | 10002 | RE2505-004 | 15.06. | 1200 | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 33,71 | H | 4970 | 15.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 610,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 10 | 5.567,55 | S | 10000 | RE2506-003 | 17.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 11 | 5.929,06 | S | 10000 | RE2505-002 | 18.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 12 | 2.692,97 | H | 70003 | R-85995 | 21.06. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 13 | 3.891,37 | S | 10004 | RE2504-003 | 24.06. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 14 | 1.204,63 | H | 70000 | R-20146 | 24.06. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 15 | 72,13 | H | 9 | 4500 | 24.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 16 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.188,95 | H | 70002 | R-57010 | 26.06. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 18 | 1.276,81 | H | 70001 | R-77159 | 26.06. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 19 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 20 | 312,95 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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