| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.871,59 | H | 70006 | R-52965 | 01.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 2 | 4.380,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 3 | 12.412,33 | H | 70000 | R-10517 | 05.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 4 | 8.979,44 | S | 10000 | RE2503-003 | 09.04. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 5 | 6.210,62 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 54,27 | H | 4970 | 12.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 17.901,53 | S | 10007 | RE2503-008 | 13.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 8 | 7.883,29 | S | 10009 | RE2503-001 | 14.04. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | |
| 9 | 14.057,60 | S | 10005 | RE2503-009 | 14.04. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 10 | 9.180,27 | S | 10003 | RE2503-006 | 17.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 11 | 17.902,93 | S | 10002 | RE2503-007 | 18.04. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 12 | 12.815,32 | S | 10003 | RE2504-003 | 18.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 13 | 10.021,64 | S | 10001 | RE2503-005 | 23.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 14 | 9.052,18 | S | 10007 | RE2503-004 | 24.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 15 | 12.227,07 | H | 70000 | R-64099 | 25.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 16 | 27.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 14.512,86 | S | 10003 | RE2504-002 | 26.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 18 | 181,02 | H | 9 | 4500 | 26.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 19 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 20 | 10.101,02 | H | 70000 | R-81089 | 29.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 21 | 13.916,13 | H | 70006 | R-46096 | 29.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. |
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