| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.084,93 | H | 70003 | R-81708 | 01.09. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 2 | 24.925,94 | S | 10004 | RE2508-005 | 02.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie GbR | |
| 3 | 5.574,00 | H | 70000 | R-12053 | 02.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 4 | 4.380,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 5 | 16.179,53 | H | 70003 | R-79703 | 05.09. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 6 | 278,07 | H | 9 | 4500 | 05.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 24.102,89 | S | 10007 | RE2508-001 | 07.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 8 | 10.048,08 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 7.356,59 | H | 70001 | R-83535 | 14.09. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 10 | 19.713,54 | S | 10009 | RE2509-005 | 15.09. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | |
| 11 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 12 | 22.489,32 | S | 10000 | RE2508-006 | 16.09. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 13 | 12.120,11 | H | 70005 | R-55633 | 18.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 14 | 56,66 | H | 4970 | 18.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 7.202,80 | H | 70001 | R-55239 | 21.09. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 16 | 5.392,58 | H | 70004 | R-66058 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 17 | 23.010,66 | S | 10003 | RE2509-007 | 25.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 18 | 27.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 11.129,67 | H | 70006 | R-12429 | 26.09. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 20 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 21 | 166,63 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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