| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 25,19 | H | 4970 | 05.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 948,33 | H | 70002 | R-91299 | 08.12. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 4 | 498,02 | S | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 365,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 6 | 1.659,80 | H | 70004 | R-97043 | 16.12. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 7 | 1.339,37 | H | 70003 | R-54511 | 18.12. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 8 | 1.639,78 | S | 10002 | RE2411-003 | 18.12. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.329,08 | S | 10001 | RE2411-004 | 18.12. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 10 | 1.037,38 | H | 70001 | R-28324 | 18.12. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 11 | 2.688,81 | S | 10004 | RE2411-002 | 19.12. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 12 | 2.204,11 | H | 70000 | R-68654 | 20.12. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 13 | 4.339,57 | S | 10002 | RE2412-002 | 22.12. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 14 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.070,25 | H | 70003 | R-83143 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 16 | 2.227,72 | H | 70001 | R-62725 | 28.12. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 17 | 1.081,50 | H | 70003 | R-66326 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | |
| 18 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 19 | 5.322,10 | S | 10004 | RE2412-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 20 | 2.631,83 | S | 10000 | RE2412-003 | 29.12. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 21 | 309,34 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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