| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 2.747,41 | H | 70003 | R-90031 | 02.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 3 | 4.710,86 | S | 10005 | RE2401-006 | 06.03. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 4 | 2.392,02 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.288,23 | H | 70002 | R-78881 | 11.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 6 | 2.559,26 | H | 70004 | R-71561 | 14.03. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 7 | 1.691,14 | H | 70007 | R-63249 | 15.03. | 1200 | Zahlung Roth Handel KG | |
| 8 | 2.095,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 9 | 171,62 | H | 9 | 4500 | 15.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.385,16 | H | 70003 | R-53816 | 16.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.756,32 | H | 70000 | R-69923 | 18.03. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 12 | 2.680,83 | H | 70003 | R-89390 | 20.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 13 | 3.027,98 | H | 70005 | R-43455 | 22.03. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 14 | 7.938,35 | S | 10007 | RE2402-002 | 23.03. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 15 | 1.755,05 | H | 70002 | R-92824 | 25.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 16 | 27,14 | H | 4970 | 25.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 17 | 16.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 7.503,23 | S | 10001 | RE2403-003 | 26.03. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 19 | 4.767,20 | S | 10000 | RE2401-005 | 27.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | |
| 20 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 21 | 30.668,03 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 3.323,59 | H | 70007 | R-57779 | 30.03. | 1200 | Zahlung Roth Handel KG | |
| 23 | 175,58 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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