| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 9.196,87 | S | 10007 | RE2406-003 | 03.07. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 3 | 2.861,26 | H | 70003 | R-36151 | 03.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 4 | 6.867,91 | S | 10008 | RE2407-007 | 04.07. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 5 | 7.711,05 | S | 10005 | RE2406-006 | 08.07. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 6 | 1.979,87 | H | 70003 | R-80202 | 08.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 7 | 6.127,25 | S | 10005 | RE2405-001 | 10.07. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 8 | 2.677,10 | H | 70002 | R-62997 | 10.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 9 | 5.044,18 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 3.891,26 | S | 10004 | RE2406-005 | 12.07. | 1200 | Zahlung Quast Logistik GmbH | |
| 11 | 3.161,65 | H | 70005 | R-35732 | 14.07. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 12 | 5.570,17 | S | 10003 | RE2406-001 | 15.07. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG | |
| 13 | 6.516,26 | S | 10009 | RE2407-003 | 18.07. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 14 | 4.583,27 | S | 10007 | RE2406-002 | 20.07. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 15 | 2.541,69 | H | 70001 | R-96895 | 20.07. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 16 | 161,25 | H | 9 | 4500 | 20.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 35,11 | H | 4970 | 21.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 16.900,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 3.884,39 | H | 70005 | R-93762 | 27.07. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 20 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 21 | 32.035,60 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 4.577,39 | S | 10003 | RE2406-007 | 30.07. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG |
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