| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.752,98 | S | 10006 | RE2508-004 | 01.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 2 | 3.330,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 13.691,40 | S | 10004 | RE2508-009 | 05.09. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. | |
| 4 | 11.258,75 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 12.413,89 | S | 10003 | RE2508-001 | 11.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 6 | 8.138,01 | S | 10003 | RE2508-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 7 | 4.386,97 | H | 70006 | R-63530 | 11.09. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 8 | 4.693,30 | H | 70006 | R-53259 | 12.09. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 9 | 5.350,42 | H | 70000 | R-31385 | 13.09. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 10 | 1.101,28 | H | 70006 | R-36969 | 15.09. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 11 | 2.370,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 12 | 49,30 | H | 4970 | 16.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 3.945,92 | H | 70003 | R-81433 | 17.09. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 14 | 282,24 | H | 9 | 4500 | 20.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 14.885,63 | S | 10007 | RE2507-005 | 21.09. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 16 | 11.383,44 | S | 10007 | RE2508-006 | 22.09. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 17 | 2.676,96 | H | 70007 | R-87636 | 23.09. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 18 | 35.600,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 3.833,53 | H | 70003 | R-10638 | 26.09. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 20 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 21 | 4.041,74 | H | 70005 | R-12895 | 29.09. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 22 | 14.091,92 | S | 10006 | RE2509-002 | 30.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 23 | 254,48 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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