| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.781,04 | S | 10006 | RE2404-005 | 01.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 2 | 3.330,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 3.475,68 | H | 70000 | R-94811 | 02.05. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 4 | 6.363,41 | H | 70002 | R-15035 | 03.05. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 3.330,20 | H | 70000 | R-89404 | 04.05. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 6 | 3.628,07 | H | 70002 | R-92804 | 05.05. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 13.133,32 | S | 10007 | RE2402-008 | 06.05. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 8 | 9.490,94 | S | 10002 | RE2404-004 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 9 | 1.595,96 | H | 70005 | R-54381 | 08.05. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 10 | 8.621,48 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 164,03 | H | 9 | 4500 | 14.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 18.678,64 | S | 10002 | RE2404-006 | 15.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 13 | 12.305,77 | S | 10009 | RE2403-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 12.448,53 | S | 10005 | RE2404-002 | 16.05. | 1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH | |
| 15 | 31,55 | H | 4970 | 16.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 9.617,63 | S | 10008 | RE2404-003 | 17.05. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 17 | 3.821,38 | H | 70005 | R-55196 | 17.05. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 18 | 16.532,92 | S | 10009 | RE2403-002 | 25.05. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 19 | 30.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 |
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