| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 2 | 14.956,50 | S | 10003 | RE2603-005 | 04.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 3 | 4.454,60 | H | 70002 | R-92571 | 05.04. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 4 | 12.907,68 | S | 10001 | RE2603-008 | 05.04. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 5 | 14.374,21 | S | 10001 | RE2603-009 | 07.04. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 8.764,00 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 3.480,20 | H | 70003 | R-36805 | 11.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 8 | 10.912,66 | S | 10000 | RE2603-004 | 14.04. | 1200 | Zahlung Quast Bau GmbH | |
| 9 | 7.186,99 | H | 70001 | R-68980 | 15.04. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 10 | 3.219,71 | H | 70002 | R-42366 | 15.04. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 11 | 6.849,91 | H | 70004 | R-36067 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 12 | 3.723,88 | H | 70002 | R-35200 | 19.04. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 13 | 5.372,75 | H | 70007 | R-89848 | 19.04. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 5.725,99 | S | 10004 | RE2603-007 | 21.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | |
| 15 | 46,95 | H | 4970 | 21.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 13.899,46 | S | 10003 | RE2603-006 | 22.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 17 | 11.600,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 6.777,44 | S | 10006 | RE2603-003 | 26.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 19 | 268,90 | H | 9 | 4500 | 26.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 20 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 |
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