| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.071,47 | H | 70004 | R-27956 | 01.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 2 | 5.020,43 | H | 70004 | R-93640 | 02.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 3 | 2.810,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 4 | 5.735,19 | S | 10007 | RE2509-007 | 03.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie UG | |
| 5 | 3.310,74 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.165,20 | S | 10006 | RE2510-003 | 14.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 7 | 9.160,97 | S | 10001 | RE2510-005 | 14.11. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 7.493,04 | H | 70000 | R-52128 | 14.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 9 | 4.479,79 | H | 70003 | R-66539 | 15.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 10 | 6.003,44 | H | 70007 | R-29048 | 17.11. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 11 | 319,68 | H | 9 | 4500 | 18.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 4.329,02 | H | 70007 | R-67179 | 19.11. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 8.021,17 | H | 70000 | R-34752 | 23.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 14 | 44,50 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 4.972,99 | H | 70004 | R-79295 | 25.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 16 | 12.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 6.176,15 | H | 70006 | R-46280 | 27.11. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 18 | 3.889,50 | H | 70000 | R-57146 | 27.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 19 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 20 | 8.668,27 | H | 70006 | R-85558 | 30.11. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG |
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