| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.668,27 | H | 9 | 4500 | R-85558 | 01.11. | 70006 | Fahrzeugkosten Brandt Energie AG |
| 2 | 4.329,02 | H | 9 | 4930 | R-67179 | 02.11. | 70007 | Büromaterial Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 3 | 4.479,79 | H | 3400 | R-66539 | 05.11. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 4 | 8.021,17 | H | 3400 | R-34752 | 06.11. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 5 | 10.810,11 | S | 8400 | RE2511-003 | 07.11. | 10002 | Warenlieferung Thiele Medien UG | |
| 6 | 4.972,99 | H | 3400 | R-79295 | 08.11. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 7 | 7.088,19 | H | 3400 | R-88752 | 10.11. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 8 | 8.384,22 | S | 8400 | RE2511-001 | 13.11. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 9 | 11.639,02 | S | 8400 | RE2511-004 | 18.11. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 10 | 3.877,22 | H | 3400 | R-88155 | 18.11. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 11 | 4.734,44 | H | 9 | 4600 | R-59143 | 19.11. | 70002 | Werbung Faber Logistik KG |
| 12 | 15.172,58 | S | 8400 | RE2511-002 | 21.11. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 13 | 7.877,15 | S | 8400 | RE2511-008 | 22.11. | 10008 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 14 | 8.573,95 | S | 8300 | RE2511-005 | 24.11. | 10007 | Warenlieferung 7 % Ulmer Energie UG | |
| 15 | 11.187,80 | S | 8400 | RE2511-006 | 24.11. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 16 | 12.964,99 | S | 8400 | RE2511-007 | 28.11. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 17 | 560,91 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 18 | 12.459,51 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 19 | 7.422,90 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |
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