| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.122,95 | H | 70002 | R-12147 | 01.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 2 | 14.722,33 | S | 10009 | RE2505-004 | 02.08. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 3 | 5.696,78 | H | 70004 | R-57990 | 02.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 4 | 2.810,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 5 | 4.482,14 | H | 70003 | R-26488 | 04.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 6 | 10.602,83 | H | 70002 | R-16455 | 10.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 7 | 7.504,08 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 15.375,11 | S | 10002 | RE2507-002 | 12.08. | 1200 | Zahlung Thiele Medien UG | |
| 9 | 9.007,59 | H | 70006 | R-37437 | 13.08. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 10 | 5.779,57 | H | 70004 | R-96652 | 13.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 11 | 6.819,87 | H | 70003 | R-88292 | 18.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 12 | 24,94 | H | 4970 | 18.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 287,08 | H | 9 | 4500 | 18.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 14.359,34 | S | 10006 | RE2507-005 | 19.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 15 | 13.482,78 | S | 10006 | RE2507-001 | 23.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 16 | 17.970,50 | S | 10000 | RE2507-004 | 23.08. | 1200 | Zahlung Quast Bau GmbH | |
| 17 | 12.500,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 13.300,27 | S | 10008 | RE2508-008 | 28.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 19 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 20 | 17.166,76 | S | 10009 | RE2506-006 | 29.08. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 21 | 9.533,23 | H | 70002 | R-64681 | 30.08. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG |
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