| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.825,36 | H | 70003 | R-46828 | 02.05. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 2 | 5.050,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 9.726,53 | S | 10001 | RE2504-003 | 04.05. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 4 | 15.628,42 | S | 10009 | RE2504-005 | 04.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | |
| 5 | 4.427,59 | H | 70006 | R-76712 | 04.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 6 | 10.030,51 | S | 10001 | RE2504-002 | 06.05. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 7 | 17,10 | H | 4970 | 06.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 3.504,91 | H | 70005 | R-57032 | 07.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 9 | 5.106,95 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 10 | 8.215,60 | S | 10007 | RE2503-001 | 18.05. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 11 | 9.800,97 | S | 10003 | RE2504-007 | 19.05. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 12 | 11.679,94 | S | 10006 | RE2504-004 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 13 | 2.938,48 | H | 70003 | R-49548 | 21.05. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 14 | 10.310,77 | S | 10008 | RE2504-001 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 15 | 2.277,58 | H | 70002 | R-46225 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 16 | 2.276,15 | H | 70006 | R-71492 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 17 | 34.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 4.389,53 | H | 70003 | R-95940 | 26.05. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 19 | 5.506,76 | H | 70006 | R-71074 | 27.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 20 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 21 | 5.525,78 | H | 70005 | R-33624 | 29.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 22 | 2.160,05 | H | 70003 | R-55593 | 30.05. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG |
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