| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 2 | 10.743,39 | S | 10007 | RE2606-006 | 03.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 3 | 5.200,43 | H | 70002 | R-99583 | 03.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 4 | 7.841,60 | S | 10003 | RE2606-007 | 05.08. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 5 | 315,69 | H | 9 | 4500 | 06.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 12.570,70 | S | 10000 | RE2607-005 | 08.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 7 | 49,64 | H | 4970 | 09.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 16.053,70 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 10.975,88 | S | 10000 | RE2607-009 | 11.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 10 | 8.078,77 | H | 70001 | R-37528 | 16.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 6.568,12 | S | 10001 | RE2608-004 | 17.08. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 12 | 6.422,90 | S | 10005 | RE2607-006 | 18.08. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 13 | 9.693,38 | S | 10001 | RE2607-008 | 18.08. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 14 | 4.458,99 | H | 70001 | R-90912 | 19.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 15 | 5.420,57 | S | 10004 | RE2607-003 | 20.08. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 16 | 18.700,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 8.106,72 | S | 10006 | RE2606-008 | 28.08. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 18 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 | ||
| 19 | 53.342,73 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 20 | 4.986,77 | S | 10007 | RE2607-007 | 31.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG |
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